目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开报表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
二、2023年度收入决算情况说明
三、2023年度支出决算情况说明
四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明
十一、2023年度机关运行经费支出情况说明
十二、2023年度政府采购支出情况说明
十三、2023年度国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
(一)贯彻执行党和国家有关公安机关工作的方针政策和法律法规、规章,拟定公安工作规划并组织实施;部署、指导、监督、检查全市公安工作。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,拟定政策,及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息,并提出处理意见。
(三)负责全市公安机关侦查工作。侦办刑事犯罪案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件、涉及全市的证券和期货犯罪案件。
(四)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;依法查处危害社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全市公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;指挥巡逻特警队跨区域执行任务。
(五)负责出入境管理工作。承办和指导全市公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;承办全市公安外事工作。
(六)负责依法查处涉及消防安全的违法治安管理行为;依法办理失火罪和消防责任事故罪等刑事案件;协助开展火灾事故调查工作;公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育。
(七)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作;依法管理仁怀市境内高速公路道路交通安全工作。
(八)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作;负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;组织实施网络监控工作。
(九)防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。
(十)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
(十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作;承办未成年人收容教养、劳动教养工作。
(十二)组织实施对到仁的党和国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导的安全警卫工作并承担相应责任。
(十三)指导、监督全市公安机关禁毒工作;侦办全市毒品案件;开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作,承担市禁毒委员会办公室的具体工作。
(十四)组织实施公安科学技术工作,规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
(十五)拟定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施;落实全市公安机关警务保障标准和制度。
(十六)贯彻落实公安队伍建设的方针、政策,研究制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰等方案和具体措施;按照规定权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作;拟定落实全市公安队伍监督管理工作制度,开展全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍建设重大违纪案件,指导公安队伍思想作风、工作作风建设。
(十七)领导本市辖区范围内森林等部门的公安业务工作。
(十八)负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度;准确掌握林区治安动态,维护林区社会治安稳定;保护林区森林资源安全,依法查处森林治安案件和火灾案件;依法查处破坏森林资源、国家重点保护野生动物资源、珍稀植物资源等各类森林刑事案件;依法管理林区猎枪弹具。
(十九)承办市人民政府,上级公安机关交办的其他事项。
本单位内设机构15个,具体是:指挥中心(办公室)、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、特巡警大队、反恐怖工作大队、环境保护侦查大队、政工室、警务督察大队、
监管场所3个具体是:仁怀市看守所、仁怀市公安局强制隔离戒毒所、仁怀市拘留所;
仁怀市禁毒委员会办公室1个
派出所机构24个具体是:仁怀市公安局机场分局、仁怀市公安局经济开发区分局、中枢派出所、苍龙派出所、盐津派出所、茅台派出所、杨柳湾派出所、茅坝派出所、鲁班派出所、五马派出所、坛厂派出所、长岗派出所、龙井派出所、九仓派出所、后山派出所、合马派出所、美酒河派出所、三合派出所、火石派出所、大坝派出所、高大坪派出所、喜头派出所、学孔派出所、森林公安派出所
仁怀市公安局交通管理警察大队。
我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。
|
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
仁怀市公安局 |
行政 |
|
2 |
贵州省仁怀市公安局交通警察大队 |
行政 |
注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。
|
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
|
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
|
420 |
441 |
413 |
28 |
151 |
公开报表详见附件。
2023年度收、支决算总计30777.99万元,与2022年度相比,增加1779.38万元,增长6%,主要原因是:1.支付工程建设类款项增加、2.交警道路基础设施建设及维护费用增加、3.交警技防设施建设支出增加、4.清算在职及退休民警目标绩效、5.2023年退休人员统筹外部分金额由单位自行发放。
本年收入合计30777.99万元,其中:财政拨款收入30777.99万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
本年支出合计30777.99万元,其中:基本支出11590.37万元,占38%;项目支出19187.62万元,占62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2023年度财政拨款收、支决算总计30237.7万元。与2022年相比,增加1239.09万元,增长4%,主要原因是:1.支付工程建设类款项增加、2.交警道路基础设施建设及维护费用增加、3.交警技防设施建设支出增加、4.清算在职及退休民警目标绩效、5.2023年退休人员统筹外部分金额由单位自行发放。
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出30237.7万元,占本年支出合计的98%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1239.09万元,增长4%,主要原因是:1.支付工程建设类款项增加、2.交警道路基础设施建设及维护费用增加、3.交警技防设施建设支出增加、4.清算在职及退休民警目标绩效、5.2023年退休人员统筹外部分金额由单位自行发放。
一般公共服务支出(类)48.95万元,占0.1%;
公共安全支出(类)24882.27万元,占82%;
科学技术支出(类)1921.93万元,占6%;
文化旅游体育与传媒支出(类)113.03万元,占0.3%;
社会保障和就业支出(类)1554.93万元,占5%;
卫生健康支出(类)448.67万元,占1.5%;
城乡社区支出(类)288.01万元,占1%;
农林水支出(类)240万元,占0.8%;
住房保障支出(类)739.89万元,占2.5%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24218.27万元,支出决算为30237.7万元,完成年初预算的125%。其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为113万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含各单位:下达2022年度责任主体单位深化全国文明城市工作经费此专项经费,为上年结转指标.
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为371.04万元,支出决算为134.91万元,完成年初预算的36.4%。决算数小于预算数的主要原因是1.职业年金年初预算指标未下达由财政代缴社保局;2.决算支出均为2023年中追加下达职业年金记实指标135.64万元。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为501.81万元,支出决算为541.01万元,完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是1.2023年中追加下达退休一次性补贴指标33.33万元;2. 老年大学划拨2023年离退休干部慰问金及书记委员补助及党员活动费11.9万元。
(4)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.5万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年中机关工委划机关党建工作经费指标。
(5)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.42万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未包含政法委划拨司法救助金额指标24.42万元。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为742.08万元,支出决算为823.93万元,完成年初预算的111%,决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增民警养老保险缴费指标未包含在年初预算指标中。
(7)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.55万元,决算数大于预算数的主要原因是公安局:下达部分道路红绿灯和电子抓拍系统安装和升级经费该指标为上年结转指标,未包含在年初预算指标批复中。
(8)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为8664.58万元,支出决算为8956.61万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是1. 在职干部2022年年度考核绩效奖励预发;2.下达2023年奖金清算预发6000元指标;3.事业人员年终考核绩效奖及公务员优秀考核奖金。
(9)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.25万元,决算数大于预算数的主要原因是该指标为上年结转指标,未包含在年初预算批复中。
(10)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,决算数大于预算数的主要原因是该指标为转下达2023年省级临时居民身份证对下补助证照经费。
(11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为15.67万元,支出决算为19.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年新进民警缴纳保险。
(12)公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为593.5万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目无年初预算,支出数含上年结转指标公安局:下达二十大安保高等级勤务一次性补助经费。
(13)公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.29万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出含上年结转指标及2023年中追加指标。
(14)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和旅游(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含此笔代扣代缴报刊费。
(15)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为11196.97万元,支出决算为13458.41万元,完成年初预算的120%,决算数大于年初预算数的主要原因是1.转下达2023年2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金指标;2.2023年中追加下达公务用车购置指标;3.2023年中追加下达交通协管员指标;4.支出决算包含上年结转指标。
(16)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为631.92万元,支出决算为768.73万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出包含上年结转指标金额。
(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为697.12万元,支出决算为739.89元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是新增民警缴费支出。
(18)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年中政法委划拨工作经费指标。
(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为246.51万元,支出决算为236.9万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是2023年底医保基数调整,缴费支出减少。
(20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为46.54万元,支出决算为42.8元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是2023年底医保基数调整,缴费支出减少。
(21)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为93.06万元,决算数大于预算数的主要原因是1.2023年追加公安局:关于下达2022年12月疫情防控相关工作经费[NB磁门警报器及抽调人员补助;2.包含上年结转指标支出。
(22)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.92万元,决算数大于预算数的主要原因是为关于下达“一场三站”及高速公路卡口疫情防控系统设施设备购置省级补助资金上年结转指标支出。
(23)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.6万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2023年第三季度死亡抚恤及丧葬费指标。
(24)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为6万元,支出决算为10.98万元,完成年初预算的183%。决算数大于预算数的主要原因是追加公安局人民警察伤亡特殊补助金及夏成刚伤残抚恤金4.98万元。
(25)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为288.01万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年追加指标拖欠企业单位账款指标;2.包含上年结转指标支出。
(26)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1098万元,支出决算为975.38万元,完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的主要原因是1.道交经费需年底考核后予以划拨,结转指标在2024年支出;2.囚犯经费12月因决算未能及时报销。
(27)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元,支出决算为1908.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是均为2023年中下达追加指标。
(28)农林水支出(类)农业支出(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为240万元,决算数大于年初预算数的主要原因是为上年结转下达坛茅快线道路隐患治理经费指标。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11590.37万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:
人员经费9749.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,其中按部门经济科目支出明细如下:
1.基本工资1804.18万元;2.津贴补贴3316.32万元;3.奖金1904.8万元;绩效工资65.78万元;机关事业单位养老保险缴费823.93万元;职业年金缴费134.91万元;职工基本医疗保险缴费236.9万元;公务员医疗补助缴费42.8万元;其他社会保障缴费19.5万元;住房公积金739.89万元;其他工资福利支出75.12万元;退休费300.14万元;抚恤金26.59万元;生活补助255.91万元;其他对个人和家庭的补助3万元。
公用经费1840.6万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出,其中按部门经济科目支出明细如下:
1.办公费247.76万元;2.印刷费36.36万元;3.手续费0.75万元;4.水费29.84万元;5.电费217.28万元;6.邮电费10.39万元;7.物业管理费95.9万元;8.差旅费10万元;9.维修(护)费26.86万元;10.租赁费0.73万元;11.培训费5.5万元;12.专用材料费49.43万元;13.被装购置费86.89万元;14.专用燃料费0.02万元;15.劳务费42.15万元;16.委托业务费44.93万元;17.工会经费67.71万元;18.福利费33.26万元;19.公务用车运行维护费435.66万元;20.其他交通费用359.91万元;21其他商品和服务支出39.24万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为631万元,支出决算为620.06万元,完成预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格经费开支。与2022年相比,增加78.97万元,增长14%,主要原因是2023年下达公务用车购置经费指标181万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算数的0%,因公出国(境)费与2022年相比,增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费预算数为631万元,支出决算为620.06万元,完成预算数的98%。公务用车购置及运行维护费与2022年相比,增加79.39万元,增长14%,增加主要原因是2023年追加下达公务用车购置指标181万元。其中:
公务用车购置费181万元,购置公务车12台,购置原因为执勤车辆报废后重新予以购买。
公务用车运行维护费439.06万元,主要用于执勤车辆维修、油料、保险等。截至2022年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为173辆。
3.公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,公务接待费与2022年相比,减少0.4万元,下降100%,减少的主要原因是厉行节约。
(一)2023年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为540.29万元,与2022年相比,增加540.29万元,增长100%,主要原因是2023年下达技防设施维护费及工程项目建设指标资金为政府性基金。
(二)2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为540.29万元,与2022年相比,增加540.29万元,增长100%,主要原因是2023年下达技防设施维护费及工程项目建设指标资金为政府性基金。其中:
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)支出180万元,主要用于交警技防设施建设费。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出360.29万元,主要用于工程项目类建设支出。
2023年度我部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款收入,也无相应支出。
本部门2023年度机关运行经费支出1840.59万元,比年初预算增加381.39万元,增长26%,主要原因是其他交通运行费用经济科目用于发放车补,决算报表中归类为公用经费。与2022年相比,增加37.69万元,增长2%,主要原因是新增民警发放车补。
本部门2023年度政府采购支出总额2363.9万元,其中:政府采购货物支出1126.6万元、政府采购工程支出90万元、政府采购服务支出1147.3万元。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆173辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车169辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计45个项目进行了绩效自评,涉及资金19187.62万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
(三)部分重点项目绩效评价结果
我单位2023年对下达部分道路红绿灯和电子抓拍系统安装和升级经费项目开展重点项目绩效评价,项目金额492.24万元。
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
(七)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。
(九)结余分配:指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项),反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二十)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
(二十一)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项),反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
(二十三)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项),反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
(二十三)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十四)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项),反映社会事业发展规划方面的支出。
(二十五)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(二十六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(二十七)公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项),反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。
(二十八)公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项),反映用于武装警察部队的支出。
(二十九)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和旅游(款)宣传文化发展专项支出(项),反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
(三十)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项),反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
(三十一)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项),反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(三十三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(三十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(三十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项),反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
(三十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
(三十八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定额抚恤金以及丧葬补助费。
(三十九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项),反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种补助费。
(四十)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项),反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
(四十一)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项),反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
(四十二)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项),反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
(四十三)农林水支出(类)农业支出(款)农村道路建设(项),反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。