根据市委巡察工作统一部署,2025年3月至6月,市委第二巡察组对仁怀审计局党组进行了常规巡察。2025年7月22日,市委巡察组向仁怀市审计局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》和《关于加强巡视整改和成果运用的意见》《关于加强巡视整改和成果运用的工作措施》等有关规定,现将巡察整改集中进展情况予以公布。
一、党组及主要负责人组织整改落实情况
仁怀市审计局党组坚持把巡察整改作为当前重要政治任务之一,以高度政治自觉扛起整改责任。接到巡察反馈后,第一时间召开专题会议传达精神,成立由班子成员牵头的整改工作组,制定问题、任务、责任“三张清单”,明确整改时限与措施。通过定期调度、专项督查,全程跟踪整改进度,确保问题不悬空、整改不落空,以真改实改推动工作提质增效。
局党组主要负责人坚决扛牢巡察整改第一责任人责任,始终将整改工作抓在手上、放在心上。带头领办重点难点问题,多次与班子成员、相关科室负责人谈心谈话,剖析问题根源。主持召开整改专题民主生活会,带头作对照检查,主动认领责任。定期听取整改汇报,对进展缓慢的事项现场督办,以“头雁效应”带动全员形成整改合力,确保整改取得扎实成效。
截至目前,巡察反馈的问题均已整改完毕。
二、已完成的整改事项
(一)聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面
1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位”问题。
整改情况:一是强化理论武装,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及历次全会精神,及时传达学习党中央、省委、遵义市委及仁怀市委关于审计工作的重要会议精神和决策部署,确保审计工作始终与上级要求同频共振、同向发力。二是严格执行“第一议题”制度,将习近平总书记重要讲话精神作为每次党内会议的首要学习内容,切实提升全局干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是提升实践能力,通过业务骨干“以老带新”“以审代训”等方式参与上级审计项目,推动数据分析成果与审计实践深度融合,有效锤炼了业务队伍。
2.关于“审计工作制度化、规范化建设存在短板”问题。
整改情况:结合审计工作实际,进一步健全审计工作制度体系,补齐制度化、规范化建设短板,为审计工作有序开展提供坚实制度保障。
3.关于“审计工作高质量发展有差距”问题。
整改情况:一是树立争比进位导向,将工作成效与干部绩效考核紧密挂钩,纳入绩效考评方案,充分激发干部职工干事创业的积极性和主动性。二是推进审计质量提升,严格对照《贵州省审计质量持续提升三年行动方案》要求,制定审计现场管理有关制度,全方位规范审计业务流程。三是严把审计报告质量关,严格执行《国家审计准则》和三级复核制度,切实提升审计报告精准度和公信力,审计工作质量得到显著提升。
4.关于“审计整改‘下半篇文章’工作乏力”问题。
整改情况:一是提高思想认识,加强对上级关于审计整改工作决策部署的学习研究和传达贯彻,切实增强做好审计整改工作的责任感和使命感。二是健全动态台账,全面梳理审计查出问题,实行台账动态管理。三是强化跟踪督办,压实整改责任;同时加强与被审计单位沟通协调,主动帮助解决整改难题,推动整改工作落地见效。四是规范销号管理,明确整改销号标准和流程,对被审计单位报送的整改报告及佐证资料严格审核,确保问题整改到位后再予以销号,形成整改闭环。
5.关于“反腐治乱作用发挥不好”问题。
整改情况:一是强化问题线索处置,严格执行上级审计机关相关规定,加强审计项目分析研判,对发现的涉嫌违纪违法问题线索,及时移交相关部门处理,切实筑牢反腐防线。二是提升线索研判能力,督促审计人员加强业务学习,不断提高发现问题、分析问题和研判问题线索的专业能力;对重大问题线索集体研究,确保研判精准、移送及时,充分发挥审计反腐治乱作用。
6.关于“贯通协同还需加强”问题。
整改情况:一是推动成果共享,加强与巡察办、纪检监察机关等部门的沟通协作,及时推送审计相关情况,实现监督成果互联互通。二是提升审计计划针对性,主动征求纪检监察、巡察等部门意见,精准定位审计重点。三是健全长效协同机制,按季度向市纪委监委推送审计整改台账,纳入其日常监管范围,形成监督合力。
7.关于“履行市委审计工作委员会办公室职责不到位”问题。
整改情况:一是强化组织协调,精心组织策划市委审计委员会办公室会议,提出切实可行的意见建议,提升会议质量和实效。二是做好参谋助手,加强审计工作研究分析,及时发现工作中的短板不足,有针对性地提出改进建议;对审计发现的重大问题,第一时间上报并提出处理意见,为科学决策提供有力支撑。
8.关于“议事规则执行不到位”问题。
整改情况:一是严格执行“三重一大”决策制度,确保决策科学、民主、规范。二是压实决策执行责任,确保决策落地见效。三是规范决策流程,加强对议事规则和决策程序的学习培训,提升领导干部规范决策意识和能力。
(二)聚焦群众身边不正之风和腐败问题情况方面
1.关于“形式主义不同程度存在”的问题。
整改情况:一是严格考勤管理,明确专人负责考勤工作,将考勤结果纳入评先选优考核,切实杜绝考勤流于形式。二是规范请销假审批,强化纪律约束,切实转变工作作风。
2.关于“固定资产管理不到位,账实不符”问题。
整改情况:一是开展全面清查,对固定资产进行逐一对账盘点,核实数量、价值、使用状况等信息,建立清查盘点台账,对未纳入系统管理的固定资产已完成补录。二是健全日常监管机制,定期开展固定资产盘点,及时发现并解决管理中的问题,防范资产流失。三是规范会计核算,严格按照相关规定开展核算工作,确保账实相符、核算规范。
(三)聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题情况方面
1.关于“机关党建工作薄弱”问题。
整改情况:一是严格落实“三会一课”制度,建立完善记录台账,确保制度落地生根。二是规范会议流程,强化党组织领导核心作用。三是提升党课质量,党课内容聚焦党的理论、方针政策和党性修养,切实增强党课的针对性和实效性。四是严肃党内政治生活,严格开展批评与自我批评,真正达到红脸出汗、排毒治病的效果。
2.关于“党员干部教育管理有差距”问题。
整改情况:一是规范党费收缴,精准核定党员党费交纳标准,确保党费及时足额收缴。二是强化廉洁教育,引导党员干部增强廉洁意识,筑牢思想防线。
(四)聚焦巡察反馈问题整改情况方面
关于“巡察整改不彻底”问题。
整改情况:严格执行公车改革相关政策,按规定比例统筹管理使用,确保公车改革政策落实到位,坚决杜绝整改不彻底、反弹回潮等问题。
三、下一步工作安排
(一)持续巩固整改成效,严防问题反弹回潮。对已完成的整改事项开展“回头看”,重点核查制度执行、流程规范、责任落实等情况,针对审计质量、整改闭环、公车管理等关键领域,建立常态化自查机制,及时发现并解决苗头性、倾向性问题,切实筑牢整改防线。
(二)深化整改成果转化,提升审计工作质效。以巡察整改为契机,将整改过程中形成的好经验、好做法固化为长效机制,进一步完善审计业务管理、监督贯通协同、党组织建设等制度体系。同时,强化审计队伍专业能力建设,推动理论学习与审计实践深度融合,持续提升审计监督、反腐治乱和服务决策的能力水平。
(三)压实全面从严治党主体责任,筑牢党建引领根基。坚持党建与审计业务同谋划、同部署、同落实,严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度,常态化开展廉洁警示教育,持续纠治形式主义等不正之风。健全监督考核机制,将整改成效、工作实绩与干部管理紧密结合,凝聚起干事创业的强大合力,推动审计工作高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映(联系电话22223460;邮政信箱地址:仁怀市盐津街道飞天路财政大楼五楼;邮编564500)。
一 审:张天灿
二 审:黄永林
三 审:熊维权
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